×××(事业单位):
根据中华人民共和国内部审计准则的有关规定,我局派出审计组,自20××年××月××日至20××年××月××日,对×××同志20××年××月至20××年××月任×××(事业单位)法定代表人期间的经济责任履行情况进行了审计,并对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计情况报告如下:
一、基本情况
×××(事业单位)于成立于××年××月,××年××月取得事业单位法人证书,工作职能主要是×××,经费来源为×××,执行《事业单位会计制度》,目前在职人员×人(其中:事业编制×人,聘用人员×人)。
×××同志20××年××月至20××年××月任×××(事业单位)法定代表人,分管××××。
(一)财务收支情况
20××年××月至20××年××月,×××(事业单位)账面反映收入合计××万元,其中:拨入专款×万元,事业收入×万元,利息收入×万元;支出合计××万元,其中:工资福利支出×万元,商品和服务支出×万元,对个人和家庭补助支出×万元,其他资本性支出×万元,上缴上交支出×万元。(以上项目以事业单位会计准则设定的为准)
(二)资产、负债、净资产情况
截止20××年××月底,账面反映资产××元,负债××元,净资产余额为××元(其中:固定基金××元,事业基金××元)。