内部审计是在一个组织内部建立的一种独立的评价活动, 并作为对该组织的活动进行审查和评价的一种服务。以下是小编整理的关于2017最新工程审计报告范文。欢迎大家参考!
XXXXX房地产开发有限公司:
我所受贵单位委托,于 20XX年3月10日至20XX年11月 15日,对贵单位XXXXXXXX承建XXXX工程结算进行了审核。
一、工程概况:
该工程包括土建、水暖、电气等,共8栋楼,总建筑面积为95283.92平米,由XXXXXXXXXX设 计研究院设计,由XXXXXXX第一建设有限公司于2005年12月至2007年11月施工。
二、咨询的目的和内容:
审核工程结算
三、审核的依据:
1、工程施工合同,施工方案,唐山材料价格信息;
2、施工图纸,洽商变更单,材料认价单;
3、2003年《河北省建筑工程预算综合基价》(土建、安装分册)。
四、审核情况:
在甲乙双方认真计算、反复核对的基础上,我们又一次共同审核,汇总计算。
五、审核结果:
原上报工程结算为XXXXXXX元,审核后确定为XXXXXXX元(内含甲供材料款),大写金额: 捌仟陆佰伍拾伍万陆仟玖佰伍拾玖元叁角叁分 。其中,有质量争议的项目占XXXXXXXXX元。
附件 :工程结算书
XXXXXX会计师事务所有限责任公司
20XX年X月X日
2017最新工程审计报告范文(二)
公司领导:
根据公司安排,审计部对**城一期*#楼工程的预算价进行了审核。上述工程的图纸及招标内容等有关资料由工程中心提供并对其真实性负责。我们的责任是依据20xx年《全国统一建筑工程预算定额江西省单位估价表》等以及国家与我省关于造价组成的相关法律法规,出具真实的审核报告。在审核过程中,我们结合工程的特点,运用全面审核与重点审核等工程造价审计方法,实施了我们认为必要的审核程序。