2015年4月30日,中注协发布上市公司2014年年报审计情况快报(第十三期),全文如下:
一、会计师事务所出具上市公司年报审计报告总体情况
4月21日—4月27日,39家证券资格会计师事务所(以下简称“事务所”)共为453家上市公司出具了财务报表审计报告(详见附表1),其中,沪市主板144家,深市主板80家,中小企业板117家,创业板112家。从审计报告意见类型看,432家上市公司被出具了标准审计报告,17家上市公司(中青宝、创兴资源、海润光伏、神开股份、山煤国际、万福生科、银润投资、秋林集团、ST南化、江泉实业、ST金泰、天龙光电、南华生物、天晟新材、新安股份、皇台酒业和ST景谷)被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,3家上市公司(钱江摩托、中银绒业和常林股份)被出具了保留意见审计报告,1家上市公司(星美联合)被出具了无法表示意见审计报告。
截至4月27日,40家事务所共为2336家上市公司出具了财务报表审计报告(详见附表2),其中,沪市主板873家,深市主板409家,中小企业板638家,创业板416家。从审计报告意见类型看,2285家上市公司被出具了标准审计报告,44家上市公司被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,5家上市公司被出具了保留意见审计报告,2家上市公司被出具了无法表示意见审计报告。
4月21日—4月27日,35家事务所共为226家上市公司出具了内部控制审计报告(详见附表3),其中,沪市主板135家,深市主板80家,中小企业板8家,创业板3家。从审计报告意见类型看,213家上市公司被出具了标准审计报告,12家上市公司(创兴资源、中国天楹、金枫酒业、海润光伏、山煤国际、ST南化、方大炭素、ST金泰、南华生物、中银绒业、常林股份和百花村)被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,1家上市公司(星美联合)被出具了无法表示意见审计报告。
截至4月27日,40家事务所共为1254家上市公司出具了内部控制审计报告(详见附表4),其中,沪市主板811家,深市主板400家,中小企业板35家,创业板8家。从审计报告意见类型看,1215家上市公司被出具了标准审计报告,32家上市公司被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,1家上市公司被出具了无法表示意见审计报告,6家上市公司被出具了否定意见审计报告。
4月21日—4月27日,11家事务所共出具非标准审计报告34份(详见附表5),其中非标准财务报表审计报告21份,非标准内部控制审计报告13份,有9家上市公司同时被出具了非标准的财务报表和内部控制审计报告。
截至4月27日,23家事务所共出具非标准审计报告90份,其中非标准财务报表审计报告51份,非标准内部控制审计报告39份,有19家上市公司同时被出具了非标准的财务报表和内部控制审计报告。