财务收支审计报告范文精选(2)

时间:2021-08-31

篇二:学校财务收支审计的报告(773字)

  ***学校:

  根据《审计署关于内部审计工作的规定》第九条及《****年度工作计划》,***年**月**日至**日**中心学校内审组对你单位**年度的财务收支情况进行了审计。此次审计着重审查了你单位***年度学校财务账、工会账、伙食账的账簿、会计凭证、会计报表等其他有关会计资料。这些资料由你单位负责提供并进行了审计承诺。我们的审计是依据《中国内部审计准则》的规定进行的。在审计过程中,我们对账表、账账、账证进行了核对,对原始凭证进行了全面审核,查阅了有关收费项目及票据的管理和使用情况,核实了部分固定资产。现场审计业已结束,现出具如下审计报告:

  一、基本情况

  你单位位于***,法定代表人***,会计***,单位执行《事业单位会计制度》。**年**月,你单位共有在职教职工**人,离退休人员**人。

  二、主要审计结果

  (一)财务收支情况

  1、收入情况

  财政补助收入**元,上级补助收入**元,事业收入**元,其他收入**元,合计**元。

  2、支出情况

  事业支出**元,**。

  3、结余情况

  收支相抵后,你单位**年度账面收支亏(盈)**元。

  (五)资产负债情况

  1、资产:现金**元,银行存款**元,其他应收款**元,固定资产**元,合计**元。

  2、负债:借入款项**元,其他应付款**元,合计**元。

  3、净资产:资产减去负债后,净资产为**元,其中固定基金**元,事业结余**元。

  经审计核实,资产负债应作如下调整:调增调减情况***。经调整后,资产总额为***元,负债总额为***元,净资产总额为**元,其中固定资产**元,事业结余**元。

  4、实际负债情况,截止**年**月**日止,你单位实际亏(盈)**元。

  三、审计中查出的主要问题及处理意见***

  四、审计评价

  经全面审计你单位有关会计资料,调查走访、实地察看

  审计认为:***

  五、审计建议***

  ****

  **年**月**日